In den im Berichtszeitraum herausgegebenen Prüfungs- und Untersuchungsberichten wurden gravierende interne Kontrollschwächen, Verschwendung, Missbrauch, Fahrlässigkeit und andere Formen von Misswirtschaft sowie Betrug aufgezeigt.
在这一时期发表的审计和调查报告凸显了内部控制方面的严重缺陷、
费、滥用、过
、其他形式的管理不善以及欺诈。
营混乱。管理混乱。
费;
结论;这些领域容易出现效益、效力不高,问责制薄弱、行为不端、
滥用权力的情况,是本报告所述期间监督厅重点监督的对象。
授权的行动,努力在采购作业中为这家公司提供好处,并在有人提出腐败和



